为全面强化会计基础工作效能,系统规范财务运营行为,持续提升财务管理专业化水平,切实保障资金安全与使用效益最大化,公司于8月4日至7日组织开展2024年度及2025年上半年财务基础规范化专项检查,为构建会计基础工作长效规范机制筑牢根基。 本次检查由公司统筹部署,财务资产部牵头组织协调。检查范围覆盖矿业公司、物流公司、铜铝留守处、生活后勤服务中心四家单位,聚焦财务基础管理,重点围绕财务制度体系建设及落地成效、会计核算与档案管理标准化、资金使用、“三公经费”管控及“八项规定”等方面深度开展。通过细致查阅财务账簿、报销票据、记账凭证,严格审阅审批流程及支撑材料等方式,全方位排查各单位财务管理工作的潜在风险点。 检查过程中,各被检查单位高度重视、积极响应,专项指定联络专员,及时提供真实完整的财务资料,全力配合检查工作。检查小组坚守实事求是、客观公正原则,严格遵循法律法规与工作纪律,以“穿透式”检查方式深入核实,全面掌握各单位财务制度执行的真实情况。截至8月7日,现场资料核查工作已完成,为后续全面完成检查任务、深度剖析问题根源、精准制定整改措施做好准备。此次检查不仅及时纠偏财务管理不规范行为,更助力各单位加速内部会计制度迭代完善,强化财务管理全流程管控,实现“以查促改、以改促建”的良性循环。 下一步,公司将严格按照检查计划稳步推进后续工作,对发现的问题实行“零容忍”追责,同步督促各单位系统总结经验、健全长效机制,持续提升公司整体财务管理专业化水平。 |
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